6月8日,为进一步提高我校管理干部与科教研工作者财务风险管理的能力,完善我校内部控制机制,学校邀请省审计厅教科文审计处处长、高级审计师林红来校作“以审计视角透视高校财务风险及其控制”的审计实务专题讲座。学校党委副书记、纪委书记巫宏星主持了讲座。全校科级以上干部、各类科研课题负责人约400人聆听了讲座。讲座还通过视频直播在中山校区设分会场。
讲座中,林红首先从财政资金预算管理的改革进程、国家审计的简介和国家审计的动向与趋势,对财政与审计相关知识体系和法律进行了介绍与解读。接着,她从内控制度、预决算编制、预算支出、专项资金使用管理、行政事业性收费、资产的安全、往来款项、违纪违规收支款项、“小金库”问题、单位领导干部履责等10个审计关注的主要问题,对目前高校内部控制存在的缺陷进行了详细的梳理,并结合自己多年的高校审计工作经历,列举了大量的高校审计案例进行剖析。最后,林红处长还从财务工作的角色定位、财务人员的职业道德、财务人员的素质要求、财务部门的队伍建设、财务部门的制度建设等方面对加强财务管理、防范财务风险提出了具体的针对性建议,并从审计工作定位、组织目标、审计方法、审计风险管理等方面提出了审计工作建议。
讲座后,巫宏星作了总结讲话,提出了两点希望:一是希望全校管理干部与科教研工作者增强财务管理内部控制意识,不断提高管理的能力与水平;二是各部门要进一步完善相关的管理制度,做到制度建设的系统化与科学化,进一步提高管理制度的执行力。